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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5146-504-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de Asistente Social (1) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5146-256-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Centenario Nº 02745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
101150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AnaVega |
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Razón Social |
ana maria vega canales
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R.U.T. |
13.261.773-2 |
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Sucursal |
AnaVega |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 35 | Día | Contratación de doña ANA MARIA VEGA CANALES, como Asistente Social, El contrato rige del 25/11/09 al 31/12/09. Monto bruto mensual a pagar será de $867.000.- menos el 10% de impuesto de 2da. Categoría. | |
$ 26.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 910.350
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$ 910.350
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Total Neto
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$ 910.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 101.150
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$ 1.011.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.