Orden de Compra. Nº5146-568-SE10 "Prórroga de Contrato de Servicios de Vigilancia Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5146-568-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Prórroga de Contrato de Servicios de Vigilancia Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Centenario Nº 02745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 5481671,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Julio Aurelio Navarrete Jiron (Servi-Ram Seguridad
Razón Social JULIO AURELIO NAVARRETE JIRON
R.U.T. 4.033.227-8
Sucursal Julio Aurelio Navarrete Jiron (Servi-Ram Seguridad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia2MesSe prorroga contrato a don Julio Aurelio Navarrete Jirón, RUT Nº 4.033.227-8 (Servi-Ram Seguridad) para ejecución de los servicios de vigilancia para dependencias de la Municipalidad de Lo Espejo. Vigencia de Prórroga de Contrato: 01/01/2011 hasta el 28/02/2011. Monto Mensual a pagar: $17.166.288 IVA incluido. Dotación 38 guardias. En lo no especificado en la presente orden de compra, la prestación de servicios, debe realizarse de acuerdo a las demás especificaciones contenidas en el contrato que se prorroga.  $ 14.425.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.850.904 $ 28.850.904
Total Neto $ 28.850.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.481.672
TOTAL OC $ 34.332.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.