Orden de Compra. Nº5146-75-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-23-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5146-75-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5146-23-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5146-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 443232
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servox Ltda.
Razón Social MARCHANT Y ALVAREZ LIMITADA
R.U.T. 78.427.700-3
Sucursal Servox Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271701
Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionados1Metro CúbicoSegún art. 2.4) de Bases Adm. Generales, a través de la presente O/C se realiza la Notificación de la Adjudicación Total de la Licitación “Compra de Oxígeno Medicinal, Centros de Salud”, ID 5146-23-LE12, por un monto total de $2.776.032.- I.V.A. incluido, de acuerdo a valores presentados en Anexo Nº3 Oferta Económica. Considerando cantidad estimada para período mayo a noviembre de 2012. A contar de esta fecha tiene 15 días para firmar el contrato, debiendo, previamente, presentar su Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato ante la Unidad Técnica (Dirección de Servicios de Educación y Salud).   $ 2.332.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332.800 $ 2.332.800
Total Neto $ 2.332.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.232
TOTAL OC $ 2.776.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.