Orden de Compra. Nº5146-822-SE11 "Adquisición de Mobiliario Instalado"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5146-822-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mobiliario Instalado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5146-182-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 32547361
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILCOSIL LTDA
Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
R.U.T. 79.909.150-k
Sucursal SILCOSIL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111508
Muebles modulares para funcionarios1Unidad no definidaCompra de Mobiliario instalado, para nuevo Edificio Consistorial, ubicado en Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321, comuna de Lo Espejo. Plazo de entrega: 55 días corridos. El monto de la Orden de Compra corresponde al monto total adjudicado. Se emite Orden de Compra según Decreto Sección Primera Nº 3240 de fecha 22/12/2011.  $ 171.301.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.301.900 $ 171.301.900
Total Neto $ 171.301.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.547.361
TOTAL OC $ 203.849.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.