Orden de Compra. Nº5147-203-SE09 "Mantención de luminarias Villa Cameron"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Timaukel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5147-203-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Mantención de luminarias Villa Cameron
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Timaukel
R.U.T. 69.251.600-1
Dirección de Unidad de Compra Cameron S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Timaukel
R.U.T. 69.251.600-1
Dirección de Facturación Cameron S/N
Comuna Timaukel
Impuesto 480460,6
Dirección de Envío de la Factura Cameron S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Rodac EIRL
Razón Social Servicios Rosa Diaz Vargas EIRL
R.U.T. 76.029.074-2
Sucursal Servicios Rodac EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111608
Alumbrado de zonas residenciales1Unidad no definidaRegularización según factura n° 57  $ 2.528.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.528.740 $ 2.528.740
Total Neto $ 2.528.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 480.461
TOTAL OC $ 3.009.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.