Orden de Compra. Nº5147-288-SE22 "Adquisición de materiales oficina y de enseñanza"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5147-288-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales oficina y de enseñanza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5147-58-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
R.U.T. 69.251.600-1
Dirección de Unidad de Compra Cameron S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 286 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
R.U.T. 69.251.600-1
Dirección de Facturación Cameron S/N
Comuna Timaukel
Impuesto 1479579,78
Dirección de Envío de la Factura Cameron S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras1UnidadMateriales de oficina y enseñanza para establecimientos educacionales, páginas 14, 15 y 16.DETALLE ANEXO 5. SE COTIZA LOS 107 ITEMS SEGUN BASES. VALORES EN NETOS $ 3.704.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.704.099 $ 3.704.099
44121701
Lápiz pasta1UnidadMateriales de oficina para dependencias municipales, página 13 y 14.DETALLE ANEXO 5. SE COTIZA LOS 57 ITEMS SEGUN BASES. VALORES EN NETOS. $ 4.083.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.083.163 $ 4.083.163
Total Neto $ 7.787.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.479.580
TOTAL OC $ 9.266.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.