Orden de Compra. Nº5147-34-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5147-20-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Timaukel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5147-34-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5147-20-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de un juego de comedor de madera c/ 8 sillas tapizadas , mesa extensible, ovalada, de buena calidad. Además, 1 calefont 10 lts gas licuado. Para escuela G-43 de Cameron
Proveniente de Licitación 5147-20-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Timaukel
R.U.T. 69.251.600-1
Dirección de Unidad de Compra Cameron S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Timaukel
R.U.T. 69.251.600-1
Dirección de Facturación Cameron S/N
Comuna -1
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura Cameron S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T. 16.935.864-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Termos1UnidadTermos1 calefont 10 lts. gas licuado $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.