|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5147-45-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y reparación camioneta PPU. SGFJ-74 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Proveedor no realizó el servicio. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5147-20-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
|
|
R.U.T. |
69.251.600-1 |
|
Dirección de Facturación |
Cameron S/N |
|
Comuna |
Timaukel
|
|
Impuesto |
54150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cameron S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mario Muñoz Davet E.I.R.L. |
|
Razón Social |
COMPRA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIO PAT
|
|
R.U.T. |
77.448.525-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mario Muñoz Davet E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | Servicios de Mantención y reparación camioneta PPU. SGFJ-74 | |
$ 285.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 285.000
|
$ 285.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 285.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.150
|
|
$ 339.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.