Orden de Compra. Nº5148-704-CM18 "2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Público
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5148-704-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fiscalía Nacional
Razón Social Ministerio Público
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio Público
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Facturación Catedral 1437
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13834
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA
R.U.T. 76.512.530-8
Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
2239-9-LP13
Extintores40 (996345 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI RECARGA POLVO QUIMICO SECO AGENTE EXT. 1 KG UNIDAD 1013388(996345) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI RECARGA POLVO QUIMICO SECO AGENTE EXT. 1 KG UNIDAD; Código: PQS90%; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $174 $ 1.742,00 $ 0,00 $ 6.960,00 $ 69.680 $ 76.640
Total Neto $ 76.640
Descuento $ 3.832
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.834
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.