|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
514847-1007-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA INSTALACION DE FOCOS EN DEPTO DE SALUD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4179-15-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
|
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 1032 |
|
Comuna |
Lautaro
|
|
Impuesto |
18473,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 1032 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferretería El Rodeo |
|
Razón Social |
Garces cassanelli limitada
|
|
R.U.T. |
76.415.442-8 |
|
Sucursal |
Ferretería El Rodeo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161503
| Muro de piedra en seco | 1 | Unidad no definida | MATERIALES PARA INSTALACION DE FOCOS EN DEPTO DE SALUD, SEGUN COTIZACION ADJUNTA | MATERIALES PARA INSTALACION DE FOCOS EN DEPTO DE SALUD, SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 97.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.227
|
$ 97.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.227
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.473
|
|
$ 115.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.