Orden de Compra. Nº514847-1012-SE21 "ADQ. MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-1012-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-145-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096
Comuna Lautaro
Impuesto 47952,96
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2021
TítuloDescripción
INFORMACION DE DESPACHO Y CONTACTO

Recepción de Bodega: Lunes a Viernes 08:30 A 15:00 Hrs

Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro

Persona de Contacto: Marianella Gómez

Fono Contacto: +56961222653

Email: mgomez@munilautaro.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTOMATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 252.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.384 $ 252.384
Total Neto $ 252.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.953
TOTAL OC $ 300.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.