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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514847-1012-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION DSM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4179-145-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS Nº 1096 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
47952,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS Nº 1096 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2021 |
| INFORMACION DE DESPACHO Y CONTACTO | Recepción de Bodega:
Lunes a Viernes 08:30 A 15:00 Hrs
Dirección de
Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro
Persona de Contacto:
Marianella Gómez
Fono Contacto: +56961222653
Email:
mgomez@munilautaro.cl |
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Proveedor |
Ferretería El Rodeo |
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Razón Social |
Garces cassanelli limitada
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R.U.T. |
76.415.442-8 |
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Sucursal |
Ferretería El Rodeo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20142402
| Tuberías flexibles o umbilicales submarinas | 1 | Unidad no definida | MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 252.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.384
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$ 252.384
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Total Neto
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$ 252.384
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.953
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$ 300.337
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.