Orden de Compra. Nº514847-1048-SE23 "MATERIALES INVERNADERO JARDIN INFANTIL JUNJI.FONDOS PROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-1048-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INVERNADERO JARDIN INFANTIL JUNJI.FONDOS PROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-171-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010008 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 16901,9782
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHODIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO OHIGGINS # 1096, LAUTARO
PERSONA DE CONTACTO: KETTY SAN MARTIN
FONO CONTACTO: 452591674
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaPINO BRUTO 2X2PINO BRUTO 2X2 $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.521
27113201
Conjuntos generales de herramientas100Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6X2TORNILLO VOLCANITA 6X2 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
27113201
Conjuntos generales de herramientas3Unidad no definidaCAÑERIA PVC PRES MM C16 TIRACAÑERIA PVC PRES MM C16 TIRA $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303
27113201
Conjuntos generales de herramientas14Unidad no definidaTEE PVC PRES 20M/M VINILITTEE PVC PRES 20M/M VINILIT $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416 $ 3.412
27113201
Conjuntos generales de herramientas10Unidad no definidaMANGA POLIET INVER 300-400 X 0,20 KGMANGA POLIET INVER 300-400 X 0,20 KG $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.130 $ 46.134
27113201
Conjuntos generales de herramientas5Unidad no definidaPINO BRUTO 1X8X3.20 MTSPINO BRUTO 1X8X3.20 MTS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.065 $ 23.067
Total Neto $ 88.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.902
TOTAL OC $ 105.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.