Orden de Compra. Nº
514847-1092-SE21
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MATERIALES PARA FARMACIA CESFAM CONVENIO FOFAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
514847-1092-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA FARMACIA CESFAM CONVENIO FOFAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4179-145-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Facturación
OHIGGINS N° 1032
Comuna
Lautaro
Impuesto
47452,063
Dirección de Envío de la Factura
OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería El Rodeo
Razón Social
Garces cassanelli limitada
R.U.T.
76.415.442-8
Sucursal
Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
PUNTAS 2" INCHALAM
PUNTAS 2" INCHALAM
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.899
$ 2.899
27113201
Conjuntos generales de herramientas
45
Unidad no definida
MADERA CORNIZA11/2 X 11/2 X 3 MTS
MADERA CORNIZA11/2 X 11/2 X 3 MTS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.085
$ 113.067
27113201
Conjuntos generales de herramientas
25
kilogramo
FRAGUE 1 KG ALPACA-BONE
FRAGUE 1 KG ALPACA-BONE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.200
$ 29.200
27113201
Conjuntos generales de herramientas
106
Unidad no definida
CLAVO ACERO 3.0 X 50MM AZUL
CLAVO ACERO 3.0 X 50MM AZUL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.452
$ 4.452
27113201
Conjuntos generales de herramientas
12
Unidad no definida
SELLADOR PIST ACRIL PINTABLE 300 ML
SELLADOR PIST ACRIL PINTABLE 300 ML
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.064
$ 20.066
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad no definida
ESMALTE AGUA LINO SUAVE GLN PANORAMICA
ESMALTE AGUA LINO SUAVE GLN PANORAMICA
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.108
$ 57.109
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
ESPONJA MULTIUSO TRENTINI
ESPONJA MULTIUSO TRENTINI
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
PUNTAS 1 1/2 " INCHALAM
PUNTAS 1 1/2 " INCHALAM
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad no definida
ADHES. MONTAJE 300 ML
ADHES. MONTAJE 300 ML
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.598
$ 17.596
Total Neto
$ 249.743
Descuento
$ 1
Cargos
$ 6
IVA
19
%
$ 47.452
TOTAL OC
$ 297.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.