Orden de Compra. Nº514847-1363-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514847-37-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-1363-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514847-37-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 53875,26
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PERSONA DE CONTACTO

DIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO O’HIGGINS 1096

PERSONA DE CONTACTO: JENNY CERDA BUSTOS

FONO: +56976587134

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VS - Diseño y Publicidad
Razón Social VÍCTOR MANUEL SOTO ABARZÚA
R.U.T. 15.246.501-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VS - Diseño y Publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141511
Película de ventana1UnidadAdquisición de empavonado para ventanas de Casa Ayún y pendones del programa AIDIA para difusión. Adquisición de empavonado para ventanas de Casa Ayún y pendones del programa AIDIA para difusión. $ 283.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.554 $ 283.554
Total Neto $ 283.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.875
TOTAL OC $ 337.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.