Orden de Compra. Nº514847-1366-AG25 "Servicio de Coffe Break días 11-12-13 y 14 de Noviembre de 2025 Congreso Salud Intercultural"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-1366-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break días 11-12-13 y 14 de Noviembre de 2025 Congreso Salud Intercultural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 180139
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION DE CONTACTO
Persona de Contacto: Nelson López Jara
Fono Contacto: 452-591471
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Recetas del Sur E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS LORENA CRUCES E.I.R.L.
R.U.T. 77.859.982-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Recetas del Sur E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de Coffe Break días 11-12-13 y 14 de Noviembre de 2025 / Según Requerimiento TécnicoServicio de Coffe Break días 11-12-13 y 14 de Noviembre de 2025 $ 948.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.100 $ 948.100
Total Neto $ 948.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.139
TOTAL OC $ 1.128.239


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.078.360-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.