Orden de Compra. Nº514847-1390-AG25 "Coffe Break para jornada de Capacitación en el Marco de Convenio MAIS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-1390-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Coffe Break para jornada de Capacitación en el Marco de Convenio MAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 52273,94
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PERSONA DE CONTACTO

DIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO O’HIGGINS 1096

PERSONA DE CONTACTO: JENNY CERDA BUSTOS

FONO: +56976587134

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS FERNANDO LEAL FLORES E.I.R.L.
R.U.T. 77.799.361-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadAdquisición Coffe Break para jornada de Capacitación en el Marco de Convenio MAIS/ Principio centrado en las personas, indicador 6.2. según archivo adjunto. ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y FOTOGRAFÍAS. Adquisición Coffe Break para jornada de Capacitación en el Marco de Convenio MAIS/ Principio centrado en las personas, indicador 6.2. según archivo adjunto. ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y FOTOGRAFÍAS. $ 275.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.126 $ 275.126
Total Neto $ 275.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.274
TOTAL OC $ 327.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.502.845-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.