Orden de Compra. Nº514847-237-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAS DEPARTAMENTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-237-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAS DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514847-20-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096
Comuna Lautaro
Impuesto 109516,57
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro

Persona de Contacto: Marianella Gómez Vivanco

Fono Contacto: 452-591674

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAS DEPARTAMENTO DE SALUD (convenio rotaty) / SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAS DEPARTAMENTO DE SALUD (convenio rotaty) / SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 576.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.403 $ 576.403
Total Neto $ 576.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.517
TOTAL OC $ 685.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.