Orden de Compra. Nº514847-244-SE26 "ADQUISICION MATERIALES REPARACION Y MANTENCION DE POSTA ÑERECO (AR-377)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-244-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REPARACION Y MANTENCION DE POSTA ÑERECO (AR-377)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514847-20-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 5455,6961
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PERSONA DE CONTACTO
Persona de Contacto: Marianella Gómez Vivanco
Fono Contacto: 452-591674
Email: mgomez@munilautaro.cl

DIRECCION DE DESPACHO: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaESPUMA POLIURETANO 500 ML ESPUMA POLIURETANO 500 ML $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCAÑERIA PVC SANIT 40MM GR METROCAÑERIA PVC SANIT 40MM GR METRO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaCAÑERIA PVC SANIT 50MM GR METRO CAÑERIA PVC SANIT 50MM GR METRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
27113201
Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaTAPA PVC SANIT 40 MM TAPA PVC SANIT 40 MM $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadTAPA GORRO PVC PRES 20 MMTAPA GORRO PVC PRES 20 MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadREDUC PVC SANIT 50 X 40 MM GRIS REDUC PVC SANIT 50 X 40 MM GRIS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadSILICONA PIST ACET 300 ML BLANCASILICONA PIST ACET 300 ML BLANCA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadPINO CEPILLADO 1 X 10 X 3.20 MTS PINO CEPILLADO 1 X 10 X 3.20 MTS $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.630 $ 17.630
Total Neto $ 28.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.456
TOTAL OC $ 34.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.