Orden de Compra. Nº514847-286-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION REPISAS ARCHIVOS CECOSF CEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-286-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION REPISAS ARCHIVOS CECOSF CEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en valores de dos productos.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-145-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096
Comuna Lautaro
Impuesto 56811,9665
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
DIRECCION DE DESPACHO:  O'Higgins 1096 (FRENTE A PLAZA DE ARMAS LAUTARO)
PERONA DE CONTACTO : MARIANELLA GOMEZ VIVANCO
FONO: 45-2591674
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas18Unidad no definidaFIERRO CUAD 20 X 20 X 2 MM TIRAFIERRO CUAD 20 X 20 X 2 MM TIRA $ 9.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.790 $ 173.790
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaANTIOXIDO NEGRO GALON PANORAMICAANTIOXIDO NEGRO GALON PANORAMICA $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaESMALTE SINT BLANCO GLN SOQUINA ESMALTE SINT BLANCO GLN SOQUINA $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403
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Conjuntos generales de herramientas3Unidad no definidaDILUYENTE SINTETICO 1 LITRO DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521
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Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaBROCHA 1/2 X 2 BROCHA 1/2 X 2 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaSOLDADURA ELECT 6011 1/8 PA INDURASOLDADURA ELECT 6011 1/8 PA INDURA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
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Conjuntos generales de herramientas20Unidad no definidaDISCO CORTE MET FINO 41/2 UYUS/DELTADISCO CORTE MET FINO 41/2 UYUS/DELTA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
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Conjuntos generales de herramientas50Unidad no definidaTAPACANTO MELAMINA ENCOLADO BLCO METROTAPACANTO MELAMINA ENCOLADO BLCO METRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
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Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaMELAMINA 15 MM 1.83 X 2.50 BLANCAMELAMINA 15 MM 1.83 X 2.50 BLANCA $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.016 $ 62.016
Total Neto $ 300.612
Descuento $ 1.602
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.812
TOTAL OC $ 355.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.