Orden de Compra. Nº
514847-286-SE21
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION REPISAS ARCHIVOS CECOSF CEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
514847-286-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION REPISAS ARCHIVOS CECOSF CEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Error en valores de dos productos.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4179-145-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Facturación
OHIGGINS Nº 1096
Comuna
Lautaro
Impuesto
56811,9665
Dirección de Envío de la Factura
OHIGGINS Nº 1096
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho
DIRECCION DE DESPACHO: O'Higgins 1096 (FRENTE A PLAZA DE ARMAS LAUTARO)
PERONA DE CONTACTO : MARIANELLA GOMEZ VIVANCO
FONO: 45-2591674
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería El Rodeo
Razón Social
Garces cassanelli limitada
R.U.T.
76.415.442-8
Sucursal
Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
18
Unidad no definida
FIERRO CUAD 20 X 20 X 2 MM TIRA
FIERRO CUAD 20 X 20 X 2 MM TIRA
$ 9.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.790
$ 173.790
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
ANTIOXIDO NEGRO GALON PANORAMICA
ANTIOXIDO NEGRO GALON PANORAMICA
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.756
$ 11.756
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
ESMALTE SINT BLANCO GLN SOQUINA
ESMALTE SINT BLANCO GLN SOQUINA
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.403
$ 18.403
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad no definida
DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO
DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.521
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
BROCHA 1/2 X 2
BROCHA 1/2 X 2
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
SOLDADURA ELECT 6011 1/8 PA INDURA
SOLDADURA ELECT 6011 1/8 PA INDURA
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
DISCO CORTE MET FINO 41/2 UYUS/DELTA
DISCO CORTE MET FINO 41/2 UYUS/DELTA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
27113201
Conjuntos generales de herramientas
50
Unidad no definida
TAPACANTO MELAMINA ENCOLADO BLCO METRO
TAPACANTO MELAMINA ENCOLADO BLCO METRO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
MELAMINA 15 MM 1.83 X 2.50 BLANCA
MELAMINA 15 MM 1.83 X 2.50 BLANCA
$ 31.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.016
$ 62.016
Total Neto
$ 300.612
Descuento
$ 1.602
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.812
TOTAL OC
$ 355.822
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.