|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
514847-323-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 514847-39-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
514847-39-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
|
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
OHIGGINS Nº 1096 |
|
Comuna |
Lautaro
|
|
Impuesto |
21276,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS Nº 1096 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | DIRECCION DESPACHO: ERASMO OVANDO # 425 ESQUINA LIZANDRO VERGARA LAUTARO FONO CONTACTO: 996830 |
|
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201901
| Unidades médicas | 10 | Caja | HOJA BISTURI Nº 12 ACERO INOXIDABLE | |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
42182206
| Termómetro médico de mercurio | 1 | Caja | TERMOMETROS DE MERCURIO.- | |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.980
|
$ 1.980
|
42221614
| Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter | 3 | Caja | BAJADA DE SUERO.- | |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 111.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.276
|
|
$ 133.256
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.