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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514847-470-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL CECOSF NORTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514847-5-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS Nº 1096 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
36727,4788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS Nº 1096 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO |
DIRECCION DE DESPACHO: BILBAO # 545, LAUTARO PERSONA DE CONTACTO: MARIELA SANHUEZA FONO CONTACTO: 045-2996571 |
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Proveedor |
Expro Dental (CCP) |
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Razón Social |
EXPRO SUR S.A.
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R.U.T. |
76.393.260-5 |
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Sucursal |
Expro Dental (CCP) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL CECOSF NORTE, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
DIRECCION DE DESPACHO: BILBAO # 545, LAUTARO
PERSONA DE CONTACTO: MARIELA SANHUEZA
FONO CONTACTO: 045-2996571 | ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL CECOSF NORTE, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
DIRECCION DE DESPACHO: BILBAO # 545, LAUTARO
PERSONA DE CONTACTO: MARIELA SANHUEZA
FONO CONTACTO: 045-2996571 |
$ 193.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.303
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$ 193.303
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Total Neto
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$ 193.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.727
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$ 230.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.