Orden de Compra. Nº514847-754-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION Y REPARACION PARA UNIDAD DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-754-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION Y REPARACION PARA UNIDAD DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-40-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 228159,6
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DIRECCION DE DESPACHO: BERNARDO O´HIGGINS # 1096, LAUTARO
PERSONA DE CONTACTO: MARIANELLA GOMEZ
FONO CONTACTO: 45-2591674
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161503
Muro de piedra en seco1Unidad no definida MATERIALES MANTENCION Y REPARACION PARA UNIDAD DE MANTENCION MATERIALES MANTENCION Y REPARACION PARA UNIDAD DE MANTENCION $ 1.200.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.840 $ 1.200.840
Total Neto $ 1.200.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.160
TOTAL OC $ 1.429.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.