Orden de Compra. Nº514847-941-SE20 "ADQ. MATERIALES REPARACIONES MENORES POSTA DE SALUD COIHUECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-941-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES REPARACIONES MENORES POSTA DE SALUD COIHUECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-40-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS Nº 1096
Comuna Lautaro
Impuesto 16790,3
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS Nº 1096
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2020
TítuloDescripción
INFORMACION DE DESPACHO Y CONTACTO

Recepción de Bodega: Lunes a Viernes 08:30 A 15:00 Hrs

Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro

Persona de Contacto: Marianella Gómez

Fono Contacto: +56954267111

Email: mgomez@munilautaro.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142320
Uniones de tubería2Unidad no definidaCONECTOR UNION MANGUERA 1/2CONECTOR UNION MANGUERA 1/2 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO CORTA GOTA 18 CM HELARODILLO CORTA GOTA 18 CM HELA $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.732
31211502
Pinturas de base acuosa4Unidad no definidaESMALTE AGUA LINO SUAVE GLN PANORAMICAESMALTE AGUA LINO SUAVE GLN PANORAMICA $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.748 $ 53.748
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 1/2 X 4 HELABROCHA 1/2 X 4 HELA $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 3" MULTIUSO ATLASBROCHA 3" MULTIUSO ATLAS $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
31201515
Cintas de papel3Unidad no definidaHUINCHA MASKING 2" X 40 MTS HUINCHA MASKING 2" X 40 MTS $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
31191501
Papeles de lija5Unidad no definidaLIJA PLIEGO MADERA GRANO 60 NORTONLIJA PLIEGO MADERA GRANO 60 NORTON $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161819
Juegos de Golillas2Unidad no definidaPOMELES 3/8 POMELES 3/8 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 88.373
Descuento $ 3
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.790
TOTAL OC $ 105.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.