Orden de Compra. Nº514847-95-SE26 "INSUMOS DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (IU-139)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514847-95-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (IU-139)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514847-20-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032
Comuna Lautaro
Impuesto 44041,62
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PERSONA DE CONTACTO

Dirección de Despacho: Bernardo O´Higgins # 1096, Lautaro

Persona de Contacto: Marianella Gómez Vivanco

Fono Contacto: 452591674

Cargo: encargada de mantenimiento

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadSPRAY ALUMINIO SPRAY ALUMINIO $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.330 $ 50.330
27113201
Conjuntos generales de herramientas8UnidadSPRAY NARANJA 485 ML SPRAY NARANJA 485 ML $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.264 $ 40.264
27113201
Conjuntos generales de herramientas20UnidadSPRAY AZUL MARINO 400ML TRICOLORSPRAY AZUL MARINO 400ML TRICOLOR $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.460 $ 75.460
27113201
Conjuntos generales de herramientas13UnidadSPRAY GRIS PERLA 485 MLSPRAY GRIS PERLA 485 ML $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.865 $ 46.865
27113201
Conjuntos generales de herramientas5UnidadSPRAY VERDE TREBOL 485 ML TRICOLORSPRAY VERDE TREBOL 485 ML TRICOLOR $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.865
Total Neto $ 231.784
Descuento $ 0
Cargos $ 14
IVA  19  % $ 44.042
TOTAL OC $ 275.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.