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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-1124-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA Nº1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514848-10-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
228404,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | FONDOS GENERALES ESCUELA Nº1
OF 122 IDDOC 193378 CDP 984 DETALLE SEGÙN COTIZACIÒN
MATERIAL DE ASEO
*El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla
al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado.
El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA
SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* | FONDOS GENERALES ESCUELA Nº1
OF 122 IDDOC 193378 CDP 984 DETALLE SEGÙN COTIZACIÒN
MATERIAL DE ASEO
*El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura |
$ 1.202.128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.202.128
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$ 1.202.128
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Total Neto
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$ 1.202.128
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.404
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$ 1.430.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.