Orden de Compra. Nº514848-1206-SE23 "TRANSPORTES DE ALUMNOS LICEOS DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-1206-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTES DE ALUMNOS LICEOS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-4-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4219 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SVPTRANS
Razón Social TRANSPORTE SEGUNDO VARELA SPA
R.U.T. 77.033.128-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SVPTRANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaFONDOS GENERALES TRANSPORTE DE ALUMNOS LICEOS DE LA COMUNA LICEO EMA ESPINOZA CORREA,LICEO JORGE TEILLIER MES DE AGOSTO POR 17 DÍAS TRABAJADOS ID 142868 DECRETO 4219 RECORRIDO 35FONDOS GENERALES TRANSPORTE DE ALUMNOS LICEOS DE LA COMUNA LICEO EMA ESPINOZA CORREA,LICEO JORGE TEILLIER MES DE AGOSTO POR 17 DÍAS TRABAJADOS ID 142868 DECRETO 4219 RECORRIDO 35 $ 1.370.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.520 $ 1.370.520
Total Neto $ 1.370.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.370.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.