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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-1306-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA Nº1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514848-4-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
31037,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA C EDUCA |
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Razón Social |
CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL
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R.U.T. |
13.517.848-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA C EDUCA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 1 | Unidad | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA Nº1 OF 178 IDDOC 195257 COT 2563 CDP 1190 *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla
al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado.
El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA
SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias* | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA Nº1 OF 178 IDDOC 195257 COT 2563 CDP 1190
*El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla
a |
$ 163.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.353
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$ 163.353
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Total Neto
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$ 163.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.037
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$ 194.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.