Orden de Compra. Nº514848-1782-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-373-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-1782-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-373-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1697 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 230986,23
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES DE COPAS
Razón Social COMERCIAL TRES DE COPAS LIMITADA
R.U.T. 77.702.925-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES DE COPAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1Unidad no definidaFONDOS SEP ESCUELA GUACOLDA GASTOS EN ALUMNOS CODIGO 410800 ADQUISICION DE GALVANOS OFICIO N°193 ID 173639 CDP 1697 COTIZACION N°193FONDOS SEP ESCUELA GUACOLDA GASTOS EN ALUMNOS CODIGO 410800 ADQUISICION DE GALVANOS OFICIO N°193 ID 173639 CDP 1697 COTIZACION N°193 $ 1.215.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.717 $ 1.215.717
Total Neto $ 1.215.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.986
TOTAL OC $ 1.446.703


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.965.073-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.965.073-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.963.981-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.702.925-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.