Orden de Compra. Nº514848-1928-SE16 "CREDENCIALES PERSONAL D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-1928-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CREDENCIALES PERSONAL D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 49780,038
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelomoya
Razón Social MARCELO ANDRES MOYA JIMENEZ
R.U.T. 14.594.412-0
Sucursal marcelomoya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121701
Porta documentos70Unidad no definidaCREDENCIALES PERSONAL D.A.E.M.CREDENCIALES PERSONAL D.A.E.M. $ 3.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.010 $ 262.000
Total Neto $ 262.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.780
TOTAL OC $ 311.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.