Orden de Compra. Nº514848-2-SE15 "PUBLICIDAD SALA CUNA IRENE FREI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-2-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2015
Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD SALA CUNA IRENE FREI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 20436,97
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 88060156
Razón Social JUAN ANTONIO ESPINOZA HIDALGO
R.U.T. 8.806.015-6
Sucursal 88060156
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles200Unidad no definidaPUBLICIDAD PARA SALA CUNA IRENE FREI CON CRGO JUNJI PUBLICIDAD PARA SALA CUNA IRENE FREI CON CRGO JUNJI $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.563
Total Neto $ 107.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.437
TOTAL OC $ 128.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.