Orden de Compra. Nº514848-210-SE22 "MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO C-52"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-210-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO C-52
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-57-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 264166,5
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA
Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL
R.U.T. 13.517.848-9
Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1Unidad no definidaFONDOS SEP LÑICEO BICENTENARIO EMA ESPINOZA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS, SEGUN OFICIO N°86 COTIZACION N°1297 DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTO.FONDOS SEP LÑICEO BICENTENARIO EMA ESPINOZA, ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS, SEGUN OFICIO N°86 COTIZACION N°1297 DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTO. $ 1.390.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.350 $ 1.390.350
Total Neto $ 1.390.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.166
TOTAL OC $ 1.654.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.