Orden de Compra. Nº514848-226-SE24 "MATERIALES DE ASEO PARA LICEO JORGE TEILLIER SANDO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-226-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA LICEO JORGE TEILLIER SANDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-20-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
Comuna Lautaro
Impuesto 1916858,32
Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Savia
Razón Social SAVIA SPA
R.U.T. 77.235.881-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Savia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidad no definidaFONDOS GENERALES LICEO HC ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO OFICIO 7 DE FECHA 04-03-2024 ID 156643 CDP 146FONDOS GENERALES LICEO HC ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO OFICIO 7 DE FECHA 04-03-2024 ID 156643 CDP 146 $ 10.088.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088.728 $ 10.088.728
Total Neto $ 10.088.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.916.858
TOTAL OC $ 12.005.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.