Orden de Compra. Nº514848-252-SE22 "MANTENCIÓN FACHADA ESCUELA LOS CARRERAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-252-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FACHADA ESCUELA LOS CARRERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-10-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.)
Comuna Lautaro
Impuesto 2050480
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor san ignacio
Razón Social CRISTIAN OSVALDO MORALES ESCOBAR
R.U.T. 13.514.812-1
Sucursal san ignacio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura1UnidadFONDOS GENERALES ESCUELA LOS CARRERAS MANTENCION EN PINTURA FACHADA INTERIOR OFICIO N° 11 DE FECHA 24-0-2022FONDOS GENERALES ESCUELA LOS CARRERAS MANTENCION EN PINTURA FACHADA INTERIOR OFICIO N° 11 DE FECHA 24-0-2022 $ 10.792.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.792.000 $ 10.792.000
Total Neto $ 10.792.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.050.480
TOTAL OC $ 12.842.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.