Orden de Compra. Nº514848-319-SE09 "MATERIAL IMPLEMENTACION ESC. D-311 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-319-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPLEMENTACION ESC. D-311
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-62-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 42432,225
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORAELROBLE
Razón Social JACOBO FERNANDO RIQUELME LILLO
R.U.T. 13.963.692-9
Sucursal DISTRIBUIDORAELROBLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Juguetes didácticos1UnidadMATERIAL IMPLEMENTACION ESCUELA D-311 NIVEL TRANSICION NT-1MATERIAL IMPLEMENTACION ESCUELA D-311 NIVEL TRANSICION NT-1 $ 223.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.328 $ 223.328
Total Neto $ 223.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.432
TOTAL OC $ 265.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.