Orden de Compra. Nº514848-330-SE21 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.IRENE FRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-330-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC.IRENE FRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-12-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 401563,48
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA
Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL
R.U.T. 13.517.848-9
Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaCODIGO 410806 FONDOS SEP ESC. IRENE FREI, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN OFICIO N°30 COTIZACION N°221.CODIGO 410806 FONDOS SEP ESC. IRENE FREI, ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN OFICIO N°30 COTIZACION N°221. $ 2.113.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.113.492 $ 2.113.492
Total Neto $ 2.113.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 401.563
TOTAL OC $ 2.515.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.