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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-445-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-215-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
32252,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TALLER INTEGRAL |
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Razón Social |
JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA
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R.U.T. |
12.926.999-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TALLER INTEGRAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | Orden de Compra código: 514848-445-AG26 dirigida a JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ESCUELA EL ESCUDO OF 03 IDDOC 205179 CDP 272
FONDOS GENERALES ENTREGA DIRECTAMENTE EN LA DIRECCIÒN DEL ESTABLECIMIENTO SECTRO EL ESCUDO KILOMETRO 40 | Orden de Compra código: 514848-445-AG26 dirigida a JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ESCUELA EL ESCUDO OF 03 IDDOC 205179 CDP 272
FONDOS GENERALES ENTREGA DIRECTAMENTE EN LA DIRECCIÒN DEL ESTABLECIMIENTO SECTRO EL ESCUDO KILOM |
$ 169.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.748
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$ 169.748
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Total Neto
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$ 169.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.252
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$ 202.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.