Orden de Compra. Nº514848-445-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-215-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-445-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-215-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 272 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.)
Comuna Lautaro
Impuesto 32252,12
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER INTEGRAL
Razón Social JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA
R.U.T. 12.926.999-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALLER INTEGRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1UnidadOrden de Compra código: 514848-445-AG26 dirigida a JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ESCUELA EL ESCUDO OF 03 IDDOC 205179 CDP 272 FONDOS GENERALES ENTREGA DIRECTAMENTE EN LA DIRECCIÒN DEL ESTABLECIMIENTO SECTRO EL ESCUDO KILOMETRO 40Orden de Compra código: 514848-445-AG26 dirigida a JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ESCUELA EL ESCUDO OF 03 IDDOC 205179 CDP 272 FONDOS GENERALES ENTREGA DIRECTAMENTE EN LA DIRECCIÒN DEL ESTABLECIMIENTO SECTRO EL ESCUDO KILOM $ 169.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.748 $ 169.748
Total Neto $ 169.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.252
TOTAL OC $ 202.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.926.999-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.