Orden de Compra. Nº514848-46-SE09 "MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lautaro, Depto Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-46-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-11331-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Municipalidad de Lautaro, Depto Educacion
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lautaro, Depto Educacion
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 37114,6
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construction's Service Ltda.
Razón Social Soc. Inmobiliaria Martinez Riquelme Limitada
R.U.T. 76.024.456-2
Sucursal Construction's Service Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA C-52 DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. $ 195.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.340 $ 195.340
Total Neto $ 195.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.115
TOTAL OC $ 232.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.