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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-49-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-34-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
83344,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELE- DOS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ELE-DOS SPA
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R.U.T. |
77.721.241-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELE- DOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201602
| Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red | 1 | Unidad | GABINETE RED HUMEDA PARA LICEO LAUTARO,DETALLE SEGUN ADJUNTO | FONDOS TRASPASO MUNICIPAL
OFICIO 13 DE FECHA 14-01-2026
CDP 3006
ID 201892
CODIGO SUPERINTENDENCIA EDUCACION 410910 |
$ 438.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 438.655
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$ 438.655
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Total Neto
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$ 438.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.344
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$ 521.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.