Orden de Compra. Nº514848-5-SE08 "MATERIALES MANTENCION ESCUELA ÑERECO "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lautaro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-5-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESCUELA ÑERECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-9-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 942,0162
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MENKE
Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
R.U.T. 86.418.300-k
Sucursal FERRETERIA MENKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaMATERIALES MANTENCION ESCUELA ÑERECO SEGUN COTIZACION ANEXO   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
Total Neto $ 4.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 942
TOTAL OC $ 5.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.