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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-527-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIPTICOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4179-11324-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OHIGGINS Nº 1032 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
81130 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
www.imabits.cl marketing, confección y publicidad |
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Razón Social |
JORGE DANIEL GONZALEZ PENA
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R.U.T. |
13.113.251-4 |
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Sucursal |
www.imabits.cl marketing, confección y publicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82111904
| Distribución de prensa | 1 | Unidad | DIPTICOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION (LAUTARO-EDUCA).SEGUN COTIZACION ANEXO. | DIPTICOS DE 43 X 28,5 EXTENDIDO,COUCHE BRILLANTE DE 200GRS IMPRESION 4/4 |
$ 427.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 427.000
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$ 427.000
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Total Neto
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$ 427.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.130
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$ 508.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.