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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-542-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-212-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
246050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KMI LTDA |
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Razón Social |
KMI SOLUCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
77.473.176-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KMI LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | ORDINARIO N° 39 IDOC 205133 CDP 258 CON CARGO FONDOS GENERALES
Condiciones de facturación: El proveedor deberá indicar en su factura el número de Orden de Compra (O.C.) y la condición de pago (crédito, no contado). Si el proveedor no trabaja con el servicio gratuito del SII, deberá enviar la factura al correo facturas.educacion@munilautaro.cl. El proceso de Factoring se gestionará exclusivamente a través del correo antes mencionado. Además, se debe indicar el banco y el número de cuenta corriente para las transferencias electrónicas. | MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONDO PARA ESCUELA N° 1 DE LAUTARO |
$ 1.295.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.295.000
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$ 1.295.000
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Total Neto
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$ 1.295.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.050
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$ 1.541.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.