Orden de Compra. Nº514848-542-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-212-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-542-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-212-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 246050
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KMI LTDA
Razón Social KMI SOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.473.176-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KMI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadORDINARIO N° 39 IDOC 205133 CDP 258 CON CARGO FONDOS GENERALES Condiciones de facturación: El proveedor deberá indicar en su factura el número de Orden de Compra (O.C.) y la condición de pago (crédito, no contado). Si el proveedor no trabaja con el servicio gratuito del SII, deberá enviar la factura al correo facturas.educacion@munilautaro.cl. El proceso de Factoring se gestionará exclusivamente a través del correo antes mencionado. Además, se debe indicar el banco y el número de cuenta corriente para las transferencias electrónicas.MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONDO PARA ESCUELA N° 1 DE LAUTARO $ 1.295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.000 $ 1.295.000
Total Neto $ 1.295.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.050
TOTAL OC $ 1.541.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.