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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-545-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION ESCUELA IRENE FREI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4179-11313-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OHIGGINS Nº 1032 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
468806 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
san ignacio |
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Razón Social |
CRISTIAN OSVALDO MORALES ESCOBAR
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R.U.T. |
13.514.812-1 |
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Sucursal |
san ignacio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | REPARACION DE SALA Y TECHUMBRE AFECTADA POR LA INFLAMACION DE CAÑON EN ESCUELA IRENE FREI,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. | MATERIALES INCLUIDOS EN LA REPARACION |
$ 2.467.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.467.400
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$ 2.467.400
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Total Neto
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$ 2.467.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 468.806
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$ 2.936.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.