|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
514848-556-CM21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-07-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
|
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
|
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
|
Comuna |
Lautaro
|
|
Impuesto |
47500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gejman y Cia Ltda |
|
Razón Social |
GEJMAN Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
83.947.400-8 |
|
Sucursal |
Gejman y Cia Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60131500 2239-17-lp14
| | 1 | | (1344264 )EQUIPOS DE APOYO PEAVEY KIT MICROFONO BATERIA DMS5 UNIDAD 1370506 | (1344264) EQUIPOS DE APOYO PEAVEY KIT MICROFONO BATERIA DMS5 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.500
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 297.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.