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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-571-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION ESCUELA EL ESCUDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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514848-12-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
62449,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BALAI SPA |
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Razón Social |
ALMACENES BALAI SPA
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R.U.T. |
77.359.646-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BALAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida | FONDOS SEP ESCUELA EL ESCUDO
ALIMENTACION CODIGO 410904
PROVISIONES ACTIVIDAD FINALIZACION SEMESTRE 16-06-2025
GALLETAS
OFICIO N°10
IS 188054
COTIZACION N°1199
CDP 485 | FONDOS SEP ESCUELA EL ESCUDO
ALIMENTACION CODIGO 410904
PROVISIONES ACTIVIDAD FINALIZACION SEMESTRE 16-06-2025
GALLETAS
OFICIO N°10
IS 188054
COTIZACION N°1199
CDP 485 |
$ 328.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.681
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$ 328.681
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Total Neto
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$ 328.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.449
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$ 391.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.