Orden de Compra. Nº514848-588-SE09 "MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA AMELIA GODOY "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-588-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA AMELIA GODOY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 10026,889
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MENKE
Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
R.U.T. 86.418.300-k
Sucursal FERRETERIA MENKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Interruptor de lámpara1UnidadMATERIAL DE REPARACION ESCUELA AMELIA GODOY MATERIAL DE REPARACION ESCUELA AMELIA GODOY $ 52.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.773 $ 52.773
Total Neto $ 52.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.027
TOTAL OC $ 62.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.