Orden de Compra. Nº514848-666-SE11 "MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. CHUMIL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-666-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. CHUMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-3-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 100891,9
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Omega Jac Ediciones
Razón Social RAMIRO JAVIER TORRES CORTES
R.U.T. 9.732.157-4
Sucursal Omega Jac Ediciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lápiz pasta1Unidad no definidaMATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. CHUMIL CON CARGO SEP MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. CHUMIL CON CARGO SEP $ 531.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.010 $ 531.010
Total Neto $ 531.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.892
TOTAL OC $ 631.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.