Orden de Compra. Nº514848-671-SE22 "MASCARILLAS Y ALCOHOL PARA FUNCIONARIOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-671-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MASCARILLAS Y ALCOHOL PARA FUNCIONARIOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 514848-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
Comuna Lautaro
Impuesto 566247,5
Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Savia
Razón Social SAVIA SPA
R.U.T. 77.235.881-4
Sucursal Savia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1Unidad no definidaFONDOS GENERALES DAEM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OFICIO N° 40 DE FECHA 20-06-2022 EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR VISIBLEMENTE EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO.FONDOS GENERALES DAEM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OFICIO N° 40 DE FECHA 20-06-2022 EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR VISIBLEMENTE EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO. $ 2.980.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980.250 $ 2.980.250
Total Neto $ 2.980.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 566.248
TOTAL OC $ 3.546.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.