Orden de Compra. Nº514848-718-SE10 "MANTENCION CAMIONETA D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-718-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-318-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 13252,0991
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller Integral
Razón Social JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA
R.U.T. 12.926.999-5
Sucursal Taller Integral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANTENCION CAMIONETA NISSAN TERRANO D.A.E.M.MANTENCION CAMIONETA NISSAN TERRANO D.A.E.M. $ 69.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.748 $ 69.748
Total Neto $ 69.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.252
TOTAL OC $ 83.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.