Orden de Compra. Nº514848-771-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-332-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-771-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-332-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1048 del sistema sistema gestión inte.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 250610
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA
Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL
R.U.T. 13.517.848-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar1Unidad no definidaFONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA OTROS GASTOS DE OPERACION CODIGO 410910 OFICIO Nº139 C0TIZACION Nº2422 CDP Nº1048FONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA OTROS GASTOS DE OPERACION CODIGO 410910 OFICIO Nº139 C0TIZACION Nº2422 CDP Nº1048 $ 1.319.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.000 $ 1.319.000
Total Neto $ 1.319.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.610
TOTAL OC $ 1.569.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.517.848-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.