Orden de Compra. Nº514848-822-SE23 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION ESCUELA VE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-822-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION ESCUELA VE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-171-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1128 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro
Comuna Lautaro
Impuesto 396290,41
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30172002
Puerta de doble barra1Unidad no definidaFONDOS MANTENIMIENTO ESCUELA VEGA LARGA MATERIALES PARA REPARACION SALA MULTIUSO OFICIO 69 DE FECHA 23-06-2023 CDP 1128 COTIZACION 54058 ID 137340FONDOS MANTENIMIENTO ESCUELA VEGA LARGA MATERIALES PARA REPARACION SALA MULTIUSO OFICIO 69 DE FECHA 23-06-2023 CDP 1128 COTIZACION 54058 ID 137340 $ 2.085.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.739 $ 2.085.739
Total Neto $ 2.085.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.290
TOTAL OC $ 2.482.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.